2015年度邢台广播电视台部门决算公开信息

作者:邢台广播电视台 来源:邢台广播电视台 发表时间:2016-10-10 浏览:

2015年度邢台广播电视台部门决算


邢台广播电视台部门决算公开目录

第一部分   邢台广播电视台部门概况(参照预算公开体例)

      一、部门职责

      二、部门决算单位构成

第二部分   邢台广播电视台部门2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

第三部分  邢台广播电视台部门2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运经费的支出情况的说明

七、政府采购情况的说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

邢台广播电视台

2015年度部门决算公开信息

 

按照《预算法》有关要求,现将邢台广播电视台2015年度部门决算情况予以公开。

第一部分  邢台广播电视台部门概况

      一、部门职责:

    按照河北省机构编制委员会《关于邢台市文化体制改革有关机构编制事宜的批复》(冀机编[2010]23号),将邢台人民广播电台、邢台电视台合并,组建邢台广播电视台,为市委管理的相当处(县)级事业单位,经费形式为财政性资金定额或定项补助。主要职责为:

    坚持正确的舆论导向,宣传党的路线、方针、政策,围绕市委、市政府中心工作和邢台经济社会发展大局,开展新闻宣传和舆论监督;依法依规制作、播出广播电视节目,传播新闻信息,提供生活资讯和积极健康的娱乐节目;依法开展运营活动;完成市委、市政府交办的其他工作。

机构人员情况:单位编制人数为326名(含847发射台、306发射台、718发射台、微波站和邢台有线放送中心5个下属单位)。年末实有人数400名,在职人员工298名,退休人员102名。

    二、部门决算单位构成

    邢台广播电视台

    第二部分  邢台广播电视台2015年度部门决算报表


注:本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。



第三部分  邢台广播电视台2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度部门收入总计4698.5万元,支出总计4570.4万元。与2014年相比,收入总计增加663万元,增长16%;支出总计增加345.8万元,增长8%。主要原因:新增“微电影《孙家寨大餐》”、“广播剧《冀南抗日故事》”、“中央补助地方设备购置”、“省地面数字电视设备及维护费”等项目经费及人员工资调整经费。结余原因:有些项目未完成。

二、收入决算情况

2015年度部门决算收入4698.5万元,其中:公共财政预算拨款3530.7万元,占75%;经营收入1167.8万元,占25%

三、支出决算情况

2015年度部门决算支出4570.4万元,其中:基本支出2874.1万元,占63%;项目支出493.7万元,占11%;经营支出1202.7万元,占26%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总计3530.7万元,支出总计3367.8万元。与2014年相比,收入总计增加843万元,增长31%;支出总计增加604.2万元,增长22%。主要原因:新增“微电影《孙家寨大餐》”、“广播剧《冀南抗日故事》”、“中央补助地方设备购置”、“省地面数字电视设备及维护费”等项目经费及人员工资调整经费。结余原因:有些项目未完成。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年市本级“三公”经费公共预算财政拨款决算支出1317元,比上年减少883元,下降40%。具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费支出1317元,比上年减少883元,下降40%。公务用车购置及保有情况:本年度市本级单位没有使用公共预算财政拨款购置公务用车。(1)公务用车购置情况没有发生,汽车保有量16辆。(2)公车运行维护经费支出1317元,同比减少883元,下降40%。公务用车购置及运行维护费减少原因:一是公车管理从严。严格落实公务用车管理规定,不准违规购置、处置、装潢公务用车,不准公车私用、公车私驾。二是硬化预算约束,从严控制经费。

(二)公务接待费支出没有发生。

(三)因公出国(境)费支出没有发生。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2015年本部门机关运行经费支出274.8万元。比2014年减少165.7万元,降低38%,主要原因:委托业务费减少。

七、政府采购情况的说明

2015年本部门政府采购支出未发生大项支出。

八、其他重要事项的情况说明

截止20151231日,本部门共有车辆16辆,其中:一般公务用车13辆,专用车3辆。单位价值20万元以上大型设备69台(套)。

第四部分  名词解释

一、公共预算财政拨款收入:指本级以及上级财政当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

七、机关运行费:指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,包括办公费及印刷、差旅费、水电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、委托业务费、专用材料费、物业管理费等。



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